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妖精打架
于2020-06-11 09:22 發(fā)布 ??1107次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-11 09:24
你好,4月和5月時收到原材料了嗎
妖精打架 追問
2020-06-11 09:28
嗯。是收到了的。
玲老師 解答
2020-06-11 09:35
貨到票未到,借原材料貸應付賬款,暫估借應付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票時把前面暫估的分錄全紅沖,然后按發(fā)票金額入賬
2020-06-11 09:39
5月份完整分錄怎么寫?
2020-06-11 11:31
收到發(fā)票時 借原材料負數 貸應付賬款負數,暫估借應付賬款負數貸銀行存款 負數借 借原材料貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款
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材料款錢已付,貨也收到了,發(fā)票未收怎么做會計分錄
答: 你好!你可以直接借原材料 貸銀行存款 等收到發(fā)票的時候直接貼上去
公司已付材料款給個人 沒有收到發(fā)票 怎么做會計分錄
答: 您好 請問后期后取得發(fā)票么 材料收到了么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程施工材料款已付未收到發(fā)票,要等到后期累積到一定金額才一起開票,也不知道什么時候,現在材料用于工地施工了,會計分錄應該怎么做哦?
答: 可以暫估材料入庫,然后領用到工程中去
老師問一下購入原材料款已付發(fā)票未開會計分錄怎么做
討論
老師,我已付原材料款,也收到原材料了,但是沒有收到發(fā)票,月末暫估記賬怎么做會計分錄啊
老師,支出原材料款,企業(yè),會計分錄怎么做?
我們公司付材料款,錢已經打過去了,票還沒到,怎么做會計分錄
甲方工地購買的瀝青,進價是34800 由乙方全部借用。甲方向乙方收材料款38200元,會計分錄應該怎么做?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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妖精打架 追問
2020-06-11 09:28
玲老師 解答
2020-06-11 09:35
妖精打架 追問
2020-06-11 09:39
玲老師 解答
2020-06-11 11:31