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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-10 16:55

2-1借工程物資500000
應交稅費進項稅額65000
貸銀行存款565000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:55

借在建工程500000
貸工程物資500000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:55

2.借在建工程420000
貸庫存商品420000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:56

3.借在建工程80000
貸原材料80000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:56

4.借在建工程315000
貸應付職工薪酬315000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:57

5借固定資產(chǎn)1315000
貸在建工程1315000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:58

6.17年計提折舊計算
1315000*2/5*6/12=263000
借制造費用263000
貸累計折舊263000

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:58

7.借管理費用30000
應交稅費進項稅額3900
貸銀行存款33900

暖暖老師 解答

2020-06-10 17:00

8.263000+(1315000-526000)*2/5*6/12=420800
借制造費用420800
貸累計折舊420800

暖暖老師 解答

2020-06-10 17:03

9.計提折舊252480
(1315000-526000)*2/5*6/12+(1315000-526000-315600)*2/5*6/12
借制造費用252480
貸累計折舊252480

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相關問題討論
學員你好,請補充題目
2021-10-07 20:52:16
借:應付職工薪酬 66 貸:銀行存款 56.27 其他應收款-各明細 9.73 借:管理費用 12 生產(chǎn)成本 47 制造費用 5 銷售費用 5 貸:應付職工薪酬 借:管理費用 2 生產(chǎn)成本 6 制造費用 0.12 銷售費用 0.88 貸:應付職工薪酬 住房工積金同工資和社保,根據(jù)各部門歸屬,貸應付職工薪酬 交納 社保和公積金是 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 工會經(jīng)費 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 自產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)放員工,視同銷售 借:管理費用 、生產(chǎn)成本、制造費用等 貸:庫存商品 6 應交稅費 -增值稅-銷 9*0.16
2019-08-16 20:09:18
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-03-29 14:21:14
2-1借工程物資500000 應交稅費進項稅額65000 貸銀行存款565000
2020-06-10 16:55:06
親愛的學員,你這樣寫出來老師也不知道你是用在一個項目的還是多個項目的。如果能確定是一個項目的,以上費用全部可以記入工程施工-合同成本科目,3級科目名稱可以自己設置。如果是多個項目的費用,則計入工程施工-間接費用-某某項目-某某費。結轉時,借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工。
2019-06-07 22:59:08
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