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鄭艷君
于2020-06-10 10:07 發(fā)布 ??2132次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-10 10:09
你好 反映你們征稅部分的 進(jìn)項稅 才可以抵扣的。 不征稅部分是不可以抵扣的
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您好我想咨詢下,申報個人勞務(wù)報酬填的收入額是按照個人去開的發(fā)票的不含稅金額填嗎
答: 你好,是的,是這樣的
你好,差額增收申報里,開局發(fā)票時候,扣除總金額是含稅還是不含稅金額,謝謝
答: 您好,差額增收申報里,開具發(fā)票時候,扣除總金額是含稅金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在第10欄填寫了上個季度的不含稅金額,但是申報失敗
答: 你這個截圖看看,你咋填寫主表
老師,問一下發(fā)現(xiàn)19年12月份的申報表進(jìn)項不含稅金額填錯了,但是稅額沒有錯,這個可以不去稅局修改么?沒有影響是嗎?
討論
老師,上個月我把進(jìn)項抵扣申報表的金額填寫成不含稅金額,稅額是正確的,這個需要進(jìn)行修改嗎
申報表里填寫的是含稅的金額還是不含稅金額?
我們?nèi)路蓍_的1%稅率的票,實際稅額應(yīng)該是25.74,我申報時第10欄填的不含稅金額2574.26,第19欄自動按3%跳出77.23,那其中的2%應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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