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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-09 17:48

借應(yīng)收賬款,負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。

雪婧 追問

2020-06-09 17:51

這個不需要就去年發(fā)票做以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2020-06-09 17:51

你好,匯算清繳已經(jīng)過去了,你還能取修改去年的匯算清交嗎?

雪婧 追問

2020-06-09 23:28

老師收到專票進項稅100元本月不認證本月在做分錄時
借:應(yīng)交稅費一待認證進項稅額
還是:應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅額?

郭老師 解答

2020-06-09 23:41

你好,分錄不對
當月借管理費用
應(yīng)交稅費待認證貸銀存
下月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證

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相關(guān)問題討論
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負數(shù)。
2018-12-02 08:18:22
你好,這樣做其實就沒有必要,借方,貸方剛好沖銷了,與沒有做分錄沒有區(qū)別的
2017-11-03 15:29:52
你好,你是說退貨的分錄是用紅字?
2019-02-09 11:22:27
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