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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-09 11:06

你好,如果有資金償還
借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目
如果沒有資金償還
借;其他應(yīng)付款,貸;營業(yè)外收入

楚云 追問

2020-06-09 11:14

賬面上已經(jīng)是借方其他應(yīng)付款了,不是應(yīng)該對沖,在貸方嘛?

鄒老師 解答

2020-06-09 11:21

你好,你是指清理之前其他應(yīng)付款已經(jīng)在借方余額了?
如果是這樣,那應(yīng)當(dāng)收回這個款項(xiàng),如果無法收回就需要按壞賬處理的

楚云 追問

2020-06-09 11:22

是的借方有余額了,應(yīng)該是款付了,發(fā)票沒收到

鄒老師 解答

2020-06-09 11:28

你好,如果費(fèi)用確實(shí)發(fā)生了,只是沒有取得發(fā)票,那可以這樣補(bǔ)做分錄
借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款

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你好? 可以這樣操作 認(rèn)繳制不要求立馬出資?
2021-08-12 10:24:02
你好,內(nèi)賬是可以的
2020-07-28 22:23:52
您好!是一開始城建局這個記錄錯了還是怎么? 你們是什么企業(yè)
2020-06-18 16:06:16
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-03-14 15:52:22
公司給法人轉(zhuǎn)賬,可以做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2020-01-13 21:31:08
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