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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-08 16:51

(1)2018年12月該企業(yè)受托加工高檔化妝品應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅
(20+8)/(1-15%)*15%=4.94

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:52

(2)2018年12月該企業(yè)成套化妝品的消費(fèi)稅稅金
48*15%=7.2

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:53

(3)2018年12月該企業(yè)贈送行為應(yīng)納的增值稅
1.4*(1+5%)/(1-15%)*16%=0.28

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:53

4、2018年12月該企業(yè)銷售高檔化妝品應(yīng)納的消費(fèi)稅=48*15%+150*15%+0.28

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:54

2018年12月該企業(yè)銷售高檔化妝品應(yīng)納的增值稅=48*16%+150*16%+0.28-1.28

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:54

4、2018年12月該企業(yè)銷售高檔化妝品應(yīng)納的消費(fèi)稅=48*15%+150*15%+1.4*(1+5%)/(1-15%)*15%

初晴っ 追問

2020-06-08 16:56

老師,可以再幫我看一道題嗎

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:57

你發(fā)上來,老師如果會一定解答

初晴っ 追問

2020-06-08 16:58

某零售商場為增值稅一般納稅人,2019年5月經(jīng)營狀況如下:
(1)購進(jìn)貨物取得專用發(fā)票,列明金額20000元,稅率13%;另支付運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票,列明金額500元,稅率9%。
(2)購進(jìn)貨物取得普通發(fā)票,列明金額10000元,稅率13%。
(3)以物易物銷售,用商品換設(shè)備,雙方分別開出專用發(fā)票,金額200000元,稅率13%。
(4)收回委托加工貨物一批,取得了專用發(fā)票,列明加工費(fèi)不含稅金額50000元,稅率13%。
(5)本月共收取銷售白酒的包裝物押金1130元,沒收到期未退還白酒包裝物押金500元,稅率13%。
要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算各筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的增值稅。

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:08

業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
20000*13%+500*9%

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:09

業(yè)務(wù)2普票不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:09

業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅都是200000*13%

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:09

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)50000*13%

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:11

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅合計(jì)是1130/1.13*13%

初晴っ 追問

2020-06-08 17:24

老師,這個(gè)不是讓求增值稅嗎

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:27

不是,是求各筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
你好,一般人增值稅納稅申報(bào)表中的銷售額是不含稅金額
2020-06-11 16:59:45
您好 普票發(fā)票的銷項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
您好,填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
您好,簡易計(jì)稅是不能開專票的
2022-04-11 21:04:17
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