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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-08 14:41

你好 借其他應(yīng)收款-員工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借銀行存款貸其他應(yīng)收款-員工。  你們不開票出去的話 就這樣做   開票也是這樣的  算員工代收貨款

哎呀111111 追問

2020-06-08 14:51

開票也是這樣,不是重復(fù)記收入了嗎?

meizi老師 解答

2020-06-08 14:57

你好  不會(huì)的。 我是說不開票或者開票出去都是這樣來做分錄 。 員工只是起一個(gè)代收款的情況

哎呀111111 追問

2020-06-08 15:07

我已經(jīng)根據(jù)發(fā)票做了一個(gè)收入了,再做一個(gè)這樣的分錄,不是2個(gè)收入嗎

meizi老師 解答

2020-06-08 15:12

你好 不需要了 。   那你之前怎么做分錄的 。   如果已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款和收入了。 借其他應(yīng)收款-員工貸應(yīng)收賬款  借銀行存款貸其他應(yīng)收款-員工

哎呀111111 追問

2020-06-09 11:25

是已經(jīng)開發(fā)票的,因?yàn)槌袃缎枰N息一部分,對(duì)方單位直接扣除貼息部分轉(zhuǎn)給我們公司員工了,員工把錢打到了我們公賬戶,這樣的該怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-06-09 11:37

你好    那你到底是收取的 匯票收款 還是銀行收款 ?   意思貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)對(duì)方不收取。  先收了 在還給你們 ?

哎呀111111 追問

2020-06-09 11:59

收取的是銀行存款,貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)對(duì)方直接扣下了。

meizi老師 解答

2020-06-09 12:06

那你貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就行了

哎呀111111 追問

2020-06-09 12:19

是對(duì)方公司轉(zhuǎn)給我們公司員工,公司員工又轉(zhuǎn)到公司公戶,可以直接沖減對(duì)方公司的應(yīng)收賬款?

meizi老師 解答

2020-06-09 12:22

你好 可以   算還是員工代收貨款 轉(zhuǎn)給公司

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