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聰明的大樹
于2016-06-12 18:07 發(fā)布 ??1719次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-06-12 18:08
老師,還有個(gè)問題,就是匯算清繳里面,
聰明的大樹 追問
2016-06-12 18:10
匯算清繳里面,如果說今年我有一個(gè)去年的發(fā)票要紅沖,不是要入以前年度損益調(diào)整嗎,那今年的匯算清繳里面的所得稅彌補(bǔ)表以前的數(shù)據(jù)一定要填和以前申報(bào)的一樣的原始數(shù)據(jù),今年的數(shù)據(jù)也是通過你填的表格自動(dòng)跳出來,根本沒有地方可以填寫這個(gè)損益調(diào)整的金額
2016-06-12 18:43
不是啊,你想,如果你去年做了以前年度損益調(diào)整,但是匯算清繳的所得稅彌補(bǔ)里面沒有體現(xiàn),那今年怎么弄,我做個(gè)比喻吧,去年彌補(bǔ)完了,但是去年做了紅沖,也就是借:未分配利潤貸損益調(diào)整,那不是等于調(diào)出一部分了,可以多彌補(bǔ)了,但是匯算清繳里面所得稅彌補(bǔ)表看不出
鄒老師 解答
2016-06-12 18:07
你好,是的所得稅減免的部分,直接不計(jì)提就是了
2016-06-12 18:13
你好,如果是入以前年度損益調(diào)整,對本年利潤是沒有影響的
2016-06-12 18:45
匯算清繳的數(shù)據(jù)一旦確定了,你后面做調(diào)整分錄是不會對這個(gè)(彌補(bǔ)虧表)有影響的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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