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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-06-08 11:38

你好,不是這個(gè),是在輔導(dǎo)期,你認(rèn)證了當(dāng)月不允許抵扣次月才允許抵扣的。

郭老師 解答

2020-06-08 11:38

正常的,你在35欄里面填寫就可以。

Fernweh 追問

2020-06-08 11:42

我就是剛剛認(rèn)證的,有張4月份的,我跟5月份的一起認(rèn)證了

郭老師 解答

2020-06-08 11:42

你好在35欄里面填寫的。

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相關(guān)問題討論
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好 增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26
補(bǔ)充申報(bào)增值稅申報(bào)表,也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。就是申報(bào)當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
2019-04-05 21:01:43
你可以作廢2月份的申報(bào),并去稅務(wù)局更正申報(bào)1月份的增值稅申報(bào)表
2019-03-07 15:38:27
你好,同學(xué)。 那你直接進(jìn)去農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23
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