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TsT&雪
于2020-06-08 09:05 發(fā)布 ??1303次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-08 09:05
您好借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
TsT&雪 追問
2020-06-08 09:26
應(yīng)付不準(zhǔn)確了
bamboo老師 解答
2020-06-08 09:28
暫估是不包含可抵扣稅金的
2020-06-08 11:39
我想反映出來,因?yàn)閼?yīng)付賬款才準(zhǔn)確要怎么做才反映出來
2020-06-08 11:47
那您價(jià)稅合計(jì)金額暫估入賬吧
那材料多了不準(zhǔn)確
2020-06-08 11:51
對(duì)呀 暫估基本是不暫估稅金的 因?yàn)槟鷽]有收到稅金發(fā)票 這個(gè)稅金暫時(shí)不存在
2020-06-08 11:52
但應(yīng)付賬款這個(gè)錢是要付的
2020-06-08 11:53
收到發(fā)票才支付啊 您現(xiàn)在只是收到了材料 沒有收到發(fā)票上的稅金啊
2020-06-08 11:55
到底是要付呢老師,上級(jí)要真實(shí)的應(yīng)付
2020-06-08 12:01
那您就把稅金單獨(dú)暫估入賬吧
怎樣科目借什么貸什么
2020-06-08 12:50
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅額
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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