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彭彭
于2016-06-12 15:40 發(fā)布 ??818次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-06-12 15:43
就是科目應(yīng)該如何做,月末結(jié)轉(zhuǎn)如何做科目
彭彭 追問
2016-06-12 15:51
是這樣操作嗎 1、月末,將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金---增值稅---銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金---增值稅---未交增值稅2、月末,將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金---增值稅---未交增值稅 這樣對(duì)么
2016-06-12 15:54
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅老師,這個(gè)科目是如何結(jié)轉(zhuǎn)過來的呢,是將進(jìn)項(xiàng)稅額,和銷項(xiàng)稅額分別都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目,再進(jìn)行下步操作嗎:回復(fù):期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款這個(gè)是最常見的
鄒老師 解答
2016-06-12 15:41
你好,沒有這些科目的指導(dǎo)文件的關(guān)鍵是需要自己根據(jù)理論,實(shí)踐,對(duì)相關(guān)科目作出相應(yīng)的處理
2016-06-12 15:47
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款這個(gè)是最常見的
2016-06-12 16:12
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是正數(shù),做上面的分錄,如果是負(fù)數(shù),不用做上面的分錄
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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彭彭 追問
2016-06-12 15:51
彭彭 追問
2016-06-12 15:54
鄒老師 解答
2016-06-12 15:41
鄒老師 解答
2016-06-12 15:47
鄒老師 解答
2016-06-12 16:12