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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-07 10:05

小規(guī)模納稅人自已在稅控系統(tǒng)里開的專用發(fā)票,記賬需要做的分錄是:
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
申報時,不免稅,正常繳納增值稅,將開具專用發(fā)票的不含稅金額在增值稅申報表主表的第2欄中填寫。

Grace~ 追問

2020-06-07 10:07

那老師,申報繳納增值稅后是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:銀行存款

江老師 解答

2020-06-07 10:10

你可以這樣操作。但屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。
想知道規(guī)范的賬務(wù)處理也可以告訴你。

Grace~ 追問

2020-06-07 10:12

那應(yīng)該怎么處理呀老師?而且上個月普票和專票都開了,普票入賬的時候不也是借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款貸:應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

江老師 解答

2020-06-07 10:18

由于還沒有到二季度結(jié)束,因此可以暫時不用管。
因此在6月份的賬務(wù)處理中是需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅的。
當(dāng)然如果是小規(guī)模納稅人不是按一般納稅人進行增值稅的操作,可以用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”這個科目進行核算
計算稅時,計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”的貸方發(fā)生額,交稅時,或減免稅時,計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”的借方發(fā)生額。

Grace~ 追問

2020-06-07 10:44

老師,我不太明白專票和普票入賬和繳納稅費時的分錄一樣嗎?我們是小規(guī)模

江老師 解答

2020-06-07 10:47

一、對于季度收入小于30萬元的小規(guī)模納稅人,免交增值稅及增值稅的附加稅,但對于開具的專用發(fā)票,不在免稅范圍。
二、對于季度收入大于30萬元的小規(guī)模納稅人,正常繳納增值稅,增值稅的附加稅減半征收。

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