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送心意

關老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-06-06 21:27

借:管理費用
貸:應付賬款

百合 追問

2020-06-06 21:34

這兩個科目后邊的二級科目都是暫估款嗎?

關老師 解答

2020-06-06 22:09

發(fā)票也沒有收到嗎?發(fā)票沒有收到的話,管理費用沒有暫估的二級科目,直接放比如辦公等,應付賬款可以放暫估?實際工作中,如果發(fā)票下月就回收到,又沒付款,那就等收到發(fā)票后做賬。

百合 追問

2020-06-06 22:19

哦,那就等收到發(fā)票再做賬,如果不夠5000元就直接費用化處理,行嗎?

關老師 解答

2020-06-06 22:22

可以放管理科目進行核算。如果放固定資產也可以,方便重要資產的盤點及管理。

百合 追問

2020-06-06 22:24

做在固定資產,然后次月一次性提足累計折舊,行不行?

關老師 解答

2020-06-06 22:40

您好 稅法規(guī)定500萬以下(房屋建筑物除外)的固定資產可以一次性扣除 ,會計上符合固定資產定義的 一般還是按期攤銷。

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相關問題討論
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應交稅費,應交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費用負數(shù)能申報了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸 管理費用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費用 貸:往來科目
2019-06-22 10:37:19
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