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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-06 17:31

1.繳納消費稅的計算式
300000*5%=15000

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:32

2借管理費用339000
貸庫存商品150000
應交稅費銷項稅39000
應交稅費~應交消費稅30000

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:33

錯了,消費稅數(shù)字是15000

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-14 12:43:56
您好,您指的哪部分的處理?
2021-01-22 11:46:28
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納稅款后 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-14 11:53:34
你好 正常銷售 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 抵債 借:應付賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本??,?貸:庫存商品 計提消費稅 借:稅金及附加,貸:應交稅費—消費稅
2022-11-17 08:31:29
同學你好!正在解答中,請稍等
2022-11-16 22:08:58
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