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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-06 12:06

可以做調(diào)整分錄
借管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.02

樂三 追問

2020-06-06 12:29

那余額還是多0.02?

蔣飛老師 解答

2020-06-06 12:44

是賬上多了,還是申報表多了?

樂三 追問

2020-06-06 13:39

是申報表多了

蔣飛老師 解答

2020-06-06 13:43

可以做調(diào)整分錄
借管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.02賬面增加0.02和申報表保持一致就可以了)

樂三 追問

2020-06-06 13:45

那17年度多出的0.02元我還找原因出來調(diào)整嗎?

蔣飛老師 解答

2020-06-06 14:08

把上面的分錄做在現(xiàn)在就可以了

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你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
有區(qū)別的,一個核算的銷項(xiàng)稅額,一個是抵減金額,核算對象不同
2017-09-06 16:16:55
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
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