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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-06-06 11:03

你好
財會(2016)22號文件:
“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應交增值稅額;

I SEE 追問

2020-06-06 11:09

老師好!
        增值稅在購買貨物的時候是借應交稅費應交增值稅進項稅額貸銀行存款。銷售的時候確認銷項稅是借銀行存款貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
       然后結轉(zhuǎn)的時候是借應交稅費應交增值銷項稅額。貸應交稅費應交增值稅進項稅額。貸應交稅費未交增值稅。
         繳納的時候是借應交稅費未交增值稅。貸銀行存款。
          然后還結轉(zhuǎn)到應交增值稅-已交稅金嗎?怎么結轉(zhuǎn),謝謝

老江老師 解答

2020-06-06 11:11

不是
已交稅金,是指月中的時候,預交了一筆~~~

I SEE 追問

2020-06-06 11:17

老師好!
月中繳納:
借:應交增值稅-已交稅金
代:銀行存款
月末結轉(zhuǎn):
借:應交增值稅-未交增值稅
代:應交增值稅-已交稅金
這樣處理對嗎?謝謝

老江老師 解答

2020-06-06 11:19

按22號文的規(guī)定
月末結轉(zhuǎn):
借:應交增值稅-未交增值稅
代:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

I SEE 追問

2020-06-06 11:23

請從發(fā)生到最后列一下:已交稅金-已交稅金的賬務處理好吧,謝謝老師

老江老師 解答

2020-06-06 11:25

月中繳納:
借:應交增值稅-已交稅金
代:銀行存款

月末結轉(zhuǎn):
借:應交增值稅-未交增值稅
代:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
(22號文件規(guī)定,結轉(zhuǎn)時,并不把三級科目的余額結走)

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