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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-06 01:07

計(jì)算過程明早發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:15

1)編制甲公司2020年1月1日開學(xué)時(shí)預(yù)收乙公司的培訓(xùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄【P3】 
借銀行存款25000
貸預(yù)收賬款25000

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:16

2)編制甲公司發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄【P3
借勞務(wù)成本30000
貸應(yīng)付職工薪酬30000

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:18

3借預(yù)收賬款25000
應(yīng)收賬款6800
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額
1800

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相關(guān)問題討論
您好!不用做。按后面開的這個(gè)做分錄就好。
2016-11-15 11:49:03
你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11
您好!過會(huì)給您分錄哦
2022-04-07 18:53:53
你好 借:銀行存款 106萬 累計(jì)攤銷 150萬 貸:無形資產(chǎn) 200萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6萬 資產(chǎn)處置損益? 50萬?
2021-04-05 12:14:51
借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2020-06-05 17:11:50
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