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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-03 16:38

借:庫存商品  -10000,貸:應(yīng)付賬款  -11300,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300

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一般納稅人賬務(wù)處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021-12-02 16:22:02
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借方的科目就是這張發(fā)票不含稅價(jià)格計(jì)入的那個(gè)科目,比如你購買固定資產(chǎn),采購時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,但最后固定資產(chǎn)用于員工宿舍,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就要計(jì)入固定資產(chǎn),增加固定資產(chǎn)的入賬價(jià)格(其實(shí)就是相當(dāng)于普票入賬用含稅價(jià)格)
2022-01-28 21:24:01
借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款 -11300,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300
2020-06-03 16:38:25
借xx費(fèi)用或者是xx成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-02-13 10:59:53
因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出來的?
2022-10-21 15:31:58
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