老師,我們是一般納稅人,第一次買稅控盤一共是440填寫在附表4里面,主表里面銷項稅額大于進項稅額310,那么在附表4里面的減免的稅控盤的440應該在主表哪里填寫
燕子
于2020-06-02 17:26 發(fā)布 ??734次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-02 17:29
你好 主表填寫310元 就可以
相關問題討論

按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52

同學,這兩個沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人
當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額
(二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當期應納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

你好,一般納稅人,銷項稅額小于進項稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54

同學你好,B公司是一般納稅人,不能開3個點的專票
2022-03-31 20:53:50
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燕子 追問
2020-06-02 17:29
玲老師 解答
2020-06-02 17:38