老師好,我們工廠將原材料A發(fā)出去進(jìn)行加工,加工好之后返回原材料B,當(dāng)月發(fā)票沒有開,加工費沒有付,會計做賬如下,做的對嗎? 然后下個月發(fā)票到了,錢付了,該怎么做賬呢???請教! 原材料發(fā)出:借:委托加工物資-A 貸:原材料-A 加工后返回:借:原材料-B 貸:委托加工物資-A 委托加工物資-加工費 本月發(fā)票未到: 借:委托加工物資-加工費
筱諾
于2016-06-08 14:40 發(fā)布 ??1197次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-06-08 14:43
那么本月發(fā)票未到,月底估價的分錄應(yīng)該怎么做呢?
相關(guān)問題討論

你好,都是你買你加工然后你賣的,.票都是對應(yīng)你公司的.按公司正常操作入賬
2022-01-17 10:23:48

發(fā)出材料加工時:
借:委托加工物資
貸:原材料
支付的運(yùn)費:
借:委托加工物資
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款
支付加工費:
借:委托加工物資
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款
加工完工產(chǎn)品入庫:
借:庫存商品
貸:委托加工物資
2019-07-05 15:20:33

借;委托加工物資 貸;銀行存款等科目
2018-01-02 14:29:54

借委托加工物資貸:銀行存款
2017-04-13 11:43:55

發(fā)票未到,不做加工費的分錄
2016-06-08 14:41:35
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鄒老師 解答
2016-06-08 14:41
鄒老師 解答
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