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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-01 18:45

你好   你可以適當(dāng)考慮下稅負(fù) 。 你可以適當(dāng)認(rèn)證 避免你全部做了認(rèn)證 到時沒繳納稅費   稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警

爛漫的天空 追問

2020-06-01 18:55

本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,進(jìn)項都要當(dāng)月認(rèn)證完畢,然后都做了帳是么

meizi老師 解答

2020-06-01 18:56

你好 是的 你要認(rèn)證來抵扣 不然就要繳納增值稅的 。 月末記得結(jié)轉(zhuǎn)下

爛漫的天空 追問

2020-06-01 18:57

怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2020-06-01 19:01

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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同學(xué)你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進(jìn)銷項是一樣的產(chǎn)品嗎? 給你們的進(jìn)項票與你們?nèi)~轉(zhuǎn)出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
2021-11-03 18:50:53
你好,賬務(wù)處理時,并不考慮票據(jù)的日期問題!
2018-09-29 11:11:15
銷項票大于進(jìn)項票時,交增值稅,小于進(jìn)項票時,屬于增值稅留抵
2017-07-25 12:47:09
你好,如果是貿(mào)易企業(yè),需要做到一致的 如果是工業(yè)企業(yè),是購買材料,生產(chǎn)產(chǎn)品銷售
2016-07-22 09:35:51
你好 正常做無票收入分錄?? 借銀行 貸收入 應(yīng)交稅費
2021-08-05 10:10:51
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