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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-06-01 15:38

同學(xué)你好
你所有人員的工資都是管理費用

gjkc 追問

2020-06-01 15:44

老師,這樣的分錄對了嗎

鐘存老師 解答

2020-06-01 18:18

這樣的,我給你舉個例子,你這樣越改越亂
比如,你一個月發(fā)給職工3000元,其中個人社保100元,都是假設(shè),你單位承擔(dān)的是200
如果人員都是管理人員(其他的以此類推)
借:管理費用3200
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3000
應(yīng)付職工薪酬-社保200

發(fā)放的時候,沒有個稅
借:應(yīng)付職工薪酬-工資3000
貸:銀行存款2900
其他應(yīng)付款-社保100

繳納
借:應(yīng)付職工薪酬-社保200
其他應(yīng)付款-社保100
貸:銀行存款300

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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