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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 11:33

你好 籌建期 做 借管理費(fèi)用--開辦費(fèi)-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用--開辦費(fèi)-技術(shù)維護(hù)費(fèi) 貸銀行存款  抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額  借管理費(fèi)用--開辦費(fèi)-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)  管理費(fèi)用--開辦費(fèi)-技術(shù)維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)

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2020-06-01 11:42

你好,想再咨詢一下您,法人往公司賬戶上打錢,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?摘要應(yīng)該怎么寫呢?公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),且注冊(cè)資金還沒有繳清。

meizi老師 解答

2020-06-01 11:46

你好   看股東是什么意思 是做投資款還是做借款 。

兜兜  追問

2020-06-01 12:24

作為投資款的

meizi老師 解答

2020-06-01 12:34

你好  借銀行存款貸實(shí)收資本-某股東

兜兜  追問

2020-06-01 14:01

你好,新公司按照正常發(fā)生費(fèi)用做賬,然后第一個(gè)月貨幣資金為負(fù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

meizi老師 解答

2020-06-01 14:02

你好 你錢都沒 不應(yīng)該支付的。 應(yīng)該是先做 借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者實(shí)收資本 。 然后再做 借費(fèi)用或者成本貸銀行存款。 我估計(jì)你是沒做收到  就直接做支出導(dǎo)致負(fù)數(shù)。 補(bǔ)分錄

兜兜  追問

2020-06-01 14:04

可實(shí)際沒有其他應(yīng)付也沒有實(shí)收資本呀!這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?

meizi老師 解答

2020-06-01 14:05

你好 那你錢哪里來的。  發(fā)生了總有人幫你付款了。 你本來銀行沒錢的??

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小規(guī)模納稅人技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)付技術(shù)維護(hù)費(fèi):借方:應(yīng)付技術(shù)維護(hù)費(fèi),貸方:銀行存款; 2. 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi):借方:銀行存款,貸方:應(yīng)付技術(shù)維護(hù)費(fèi); 拓展知識(shí): 技術(shù)維護(hù)費(fèi)是企業(yè)支付給技術(shù)服務(wù)提供者的費(fèi)用,用于購(gòu)買、安裝、更新和維修硬件和軟件設(shè)備以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。它是企業(yè)業(yè)務(wù)和管理運(yùn)行所必需的,可以幫助企業(yè)提高運(yùn)行效率和提升服務(wù)質(zhì)量,從而提高企業(yè)的整體績(jī)效。 應(yīng)用案例: 某企業(yè)在購(gòu)買電腦設(shè)備后,為了保證電腦正常運(yùn)行,需要支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)來購(gòu)買相關(guān)技術(shù)服務(wù)。因此,該企業(yè)需要通過上述會(huì)計(jì)分錄,記錄應(yīng)付技術(shù)維護(hù)費(fèi)、銀行存款及支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
2023-02-24 18:35:22
您好 購(gòu)買時(shí)“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額貸管理費(fèi)用
2020-07-13 15:30:00
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
借管理費(fèi)用貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-03-25 10:12:43
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