
老師你好,當(dāng)月購進(jìn)貨物15000其中10000開具普票,5000取得收據(jù)(對方發(fā)票不夠只能下月開開具)。請問當(dāng)月該如何賬務(wù)處理,下月取得剩下5000發(fā)票時又怎么處理,謝謝。
答: 你好,可以都記錄庫存商品。5000元放在暫估里面。下個月取得發(fā)票后,在原分錄沖回暫估金額,按發(fā)票做庫存商品就可以了。
三月普通發(fā)票六月沖紅并在六月開具藍(lán)字正確發(fā)票應(yīng)如何賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度開具的普票忘記作廢跨年了怎么做賬務(wù)處理
答: 直接按照紅字發(fā)票開具做賬。


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2020-05-31 20:16
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