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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-31 20:12

你好,可以都記錄庫存商品。5000元放在暫估里面。下個月取得發(fā)票后,在原分錄沖回暫估金額,按發(fā)票做庫存商品就可以了。

sunny 追問

2020-05-31 20:16

不是的,只是印刷了些教材資料馬上要用出去的,是我的成本。

QQ老師 解答

2020-05-31 20:20

你們是采購方還是支付方?你不是說5000塊錢你們未取得發(fā)票嗎?未取得發(fā)票的話是暫估入庫,

sunny 追問

2020-05-31 20:31

我們是支付方,而且我的金蝶里我有庫存這個模塊,我們是咨詢培訓(xùn)企業(yè)親。

QQ老師 解答

2020-05-31 20:53

這樣的話,庫存商品5000元暫估入庫就可以成本,你正常轉(zhuǎn)就可以了,如果下個月收到5000塊錢發(fā)票的時候,金額有變動,再沖差額就可以。

sunny 追問

2020-05-31 21:08

沒有差額,比方說當(dāng)月借主營成本10000,貸其他應(yīng)付款5000貸,銀行存款15000。因為是收據(jù)只能做往來,下月收到發(fā)票時。借主營成本5000,貸其他應(yīng)付款5000。這樣可以嗎我是問方法,不一定是購買的貨物。

QQ老師 解答

2020-05-31 21:10

你好!你們不是采購的商品嗎?不可以直接轉(zhuǎn)成本的,需要做入庫手續(xù)。

sunny 追問

2020-05-31 21:11

買來就直接要用的。

QQ老師 解答

2020-05-31 21:18

你好!那就借主營業(yè)務(wù)成本15000貸應(yīng)付賬款10000  應(yīng)付賬款暫估5000

sunny 追問

2020-05-31 21:22

借主營成本15000貸應(yīng)付賬款10000貸應(yīng)付賬款暫估5000。支付的時候借應(yīng)付賬款10000應(yīng)付暫估5000貸銀行存款15000。下月收到發(fā)票借主營成本5000貸應(yīng)付款暫估5000。是這樣的嗎。

QQ老師 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到發(fā)票不在調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的

QQ老師 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到發(fā)票不在調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的

QQ老師 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到發(fā)票不在調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的

sunny 追問

2020-05-31 21:29

那下個月收到發(fā)票怎么處理。

sunny 追問

2020-05-31 21:46

直接把發(fā)票貼在上月的憑證后面嗎,不用沖紅在做嗎暫估部分。

QQ老師 解答

2020-05-31 23:01

你好!原分錄紅字沖回,在做藍(lán)字發(fā)票

sunny 追問

2020-05-31 23:03

是這個分錄做紅字,在做藍(lán)字嗎。借主營業(yè)務(wù)成本15000貸應(yīng)付賬款10000 應(yīng)付賬款暫估5000。紅字沖是會計科目不變金額為負(fù)數(shù)啥。

sunny 追問

2020-05-31 23:06

是這樣做嗎,支付時候借應(yīng)付賬款15000貸銀行存款15000。做發(fā)票,借主營成本15000貸應(yīng)付賬款10000貸應(yīng)付賬款-暫估入賬5000。次月收到發(fā)票紅字沖紅借應(yīng)付賬款-暫估入庫5000紅字貸應(yīng)付賬款5000。就可以了嘛。

QQ老師 解答

2020-06-01 07:27

你好!是的,只沖減暫估金額就可以

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你好,可以都記錄庫存商品。5000元放在暫估里面。下個月取得發(fā)票后,在原分錄沖回暫估金額,按發(fā)票做庫存商品就可以了。
2020-05-31 20:12:45
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2020-07-14 11:01:36
需要進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
2018-06-26 10:39:59
直接按照紅字發(fā)票開具做賬。
2022-05-23 18:46:22
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理
2021-03-04 06:37:10
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