上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候金額多計提了1萬,本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個正確的如:上月:借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -1000 修改:借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100
Mei、
于2020-05-30 10:26 發(fā)布 ??963次瀏覽
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文老師
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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30

這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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