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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-07 09:02

我也是這么做的,但是我想我入到其他應付款的2000,不就多了2000嗎?怎么沖回

西江月 追問

2016-06-07 09:06

恩,我們公司是合伙企業(yè)現(xiàn)在剛營業(yè),現(xiàn)在先有其中一個老板墊付的

鄒老師 解答

2016-06-07 08:56

借;應付職工薪酬    5000    貸;銀行存款  3000   其他應收款2000

鄒老師 解答

2016-06-07 09:03

借支的時候      借;其他應收款-張珊2000  貸: 庫存現(xiàn)金      才是

鄒老師 解答

2016-06-07 09:07

老板墊付的時候   借;管理費用等科目    貸;其他應付款

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相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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