你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上,如果我是一間商鋪,在沒(méi)租 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問(wèn)
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

你好老師,我們公司干的市政工程,這個(gè)月成本水泥票都開過(guò)來(lái)了,但是甲方還沒(méi)有撥付工程款,就是有成本票沒(méi)有收入,怎么做?進(jìn)項(xiàng)需要抵扣留底么,收入暫估入賬?銷項(xiàng)稅怎么弄?謝謝
答: 你好,同學(xué)。 沒(méi)有收入,你這成本就計(jì)工程施工成本就是了的,可正常作留抵處理的
建筑業(yè)暫估成本賬務(wù)處理。暫估時(shí):1、借:工程施工-暫估成本-某工程項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本2、借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工-暫估成本-某工程項(xiàng)目3、借:本年利潤(rùn) 貸:工程結(jié)算成本以上賬務(wù)是否可以?收到發(fā)票后的賬務(wù)處理如何做?
答: 暫估的分錄處理是沒(méi)有問(wèn)題, 后面收到發(fā)票如果和暫估有差額,你直接調(diào)整差額計(jì)可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一月份開出 ?建筑服務(wù)*工程款 ?9%的票,三月份收到部份錢。一月份分錄:借:應(yīng)收賬款????????????????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入????????????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)暫佑成本:借:工程施工-暫估?????????????貸:應(yīng)付賬款-暫估款按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-暫估取得發(fā)票時(shí):借:工程施工-暫估(紅字)???????????????工程施工-合同成本(黑字)??????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??????????????貸:銀行存款/應(yīng)付/預(yù)付賬款(黑字)幫看看哪里錯(cuò)?
答: 這樣看著是沒(méi)有錯(cuò)誤的哦
老師,工程類項(xiàng)目暫估了成本,暫估得時(shí)候入了工程施工,發(fā)票回來(lái)之后這么入賬去沖這個(gè)暫估呢。
公司工程款是500萬(wàn),現(xiàn)在收到258萬(wàn),工程完工80%,年底發(fā)票該怎么開,支出去的款項(xiàng),大多還沒(méi)收回發(fā)票,能做暫估入賬沖減成本嗎
公司是土石方工程公司,對(duì)方先付了工程款,以后要用成本油費(fèi)和人工沖,這個(gè)現(xiàn)在要暫估入賬分錄怎么寫
老師,我們公司是消防工程公司,銷售發(fā)票開了,工程款收了,成本票沒(méi)給,本月暫估成本,勞務(wù)和材料都要按項(xiàng)目分開暫估嗎?還是只要分項(xiàng)目暫估?

