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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-29 10:24

你好,支出做支出的分錄,而不是沖銷營業(yè)外收入的

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你好,支出做支出的分錄,而不是沖銷營業(yè)外收入的
2020-05-29 10:24:29
你好 做這個分錄可以的
2020-07-10 16:50:43
同學你好 這個是貸銀行存款
2022-03-30 11:03:47
借:固定資產(chǎn)清理-凈殘值 5000? 累計折舊 323590.6 貸:固定資產(chǎn) 328590.6 你說的4分是之前折舊少提了,之前折舊費用放哪個科目,這次4分就放哪個科目 借:銀行存款 5.5萬 ?貸:固定資產(chǎn)清理5.5萬/1.13 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.5萬/1.13*13% 最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目到營業(yè)外收入
2020-11-21 13:53:16
1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業(yè)外收入。 借:銀行存款 40萬 貸:營業(yè)外收入 40萬 1.供應商有發(fā)票的定制材料:對于供應商開具的材料發(fā)票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。 借:原材料(按發(fā)票金額) 貸:銀行存款(按發(fā)票金額) 如果供應商的材料發(fā)票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調(diào)整。 1.無材料發(fā)票的違約金收據(jù): 借:預付賬款/其他應付款(按收據(jù)金額) 貸:銀行存款(按收據(jù)金額)
2024-03-13 15:53:17
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