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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-28 20:29

你是按你實際支付金額入成本處理的,

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 20:31

不懂,老師可否說的清楚一點

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 20:31

我是按9000開嗎

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 20:31

之后海運費怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 20:31

就是你開票 是按9000開具,要和報關(guān)這邊一致,
但是你實際入賬是按你實際支付的金額入賬處理的。

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 20:32

那老師,海運費是怎么做分錄,那相差的200海運費是怎么做分錄,怎么調(diào)平呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 20:44

你按實際支付的金額計入你的產(chǎn)品成本,如果是銷售就是銷售費用處理的

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 20:47

好的謝謝我理下就是海運費借銷售費用1200貸銀行存款1200,開票是借應(yīng)收賬款9000貸主營業(yè)務(wù)收入9000,但是我實收是10000

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 20:48

多收的這部分作為無票收入處理,

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 20:49

分錄是什么呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 21:38

借 銀行存款
貸 營業(yè)收入  1000

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 21:47

明白謝謝老師,那老師19年度開錯出口銷售發(fā)票 怎么辦要沖銷,之后重新開過嗎,今年開的發(fā)票,收入還會是19年的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 21:47

是的,你這是去年的經(jīng)營收入變更,所以是按去年的收入處理的

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 21:49

好的明白謝謝老師

會計小白_ph535626 追問

2020-05-28 21:49

那是要沖銷和重開,之后再調(diào)賬就可以了嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 22:04

是的,直接紅沖和重開,然后調(diào)賬就是了的

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