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會計小白_ph535626
于2020-05-28 20:01 發(fā)布 ??1950次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-28 20:29
你是按你實際支付金額入成本處理的,
會計小白_ph535626 追問
2020-05-28 20:31
不懂,老師可否說的清楚一點
我是按9000開嗎
之后海運費怎么做分錄
陳詩晗老師 解答
就是你開票 是按9000開具,要和報關(guān)這邊一致,但是你實際入賬是按你實際支付的金額入賬處理的。
2020-05-28 20:32
那老師,海運費是怎么做分錄,那相差的200海運費是怎么做分錄,怎么調(diào)平呢
2020-05-28 20:44
你按實際支付的金額計入你的產(chǎn)品成本,如果是銷售就是銷售費用處理的
2020-05-28 20:47
好的謝謝我理下就是海運費借銷售費用1200貸銀行存款1200,開票是借應(yīng)收賬款9000貸主營業(yè)務(wù)收入9000,但是我實收是10000
2020-05-28 20:48
多收的這部分作為無票收入處理,
2020-05-28 20:49
分錄是什么呢
2020-05-28 21:38
借 銀行存款貸 營業(yè)收入 1000
2020-05-28 21:47
明白謝謝老師,那老師19年度開錯出口銷售發(fā)票 怎么辦要沖銷,之后重新開過嗎,今年開的發(fā)票,收入還會是19年的嗎
是的,你這是去年的經(jīng)營收入變更,所以是按去年的收入處理的
2020-05-28 21:49
好的明白謝謝老師
那是要沖銷和重開,之后再調(diào)賬就可以了嗎
2020-05-28 22:04
是的,直接紅沖和重開,然后調(diào)賬就是了的
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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2020-05-28 20:31
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