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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-28 14:29

您好,借方財務(wù)費用負(fù)數(shù)的原因是因為公司使用了記賬軟件,如果登記在財務(wù)費用科目貸方正數(shù)的話,軟件自動生成的利潤表數(shù)據(jù)就會有錯。

玉窈 追問

2020-05-28 14:34

那用財務(wù)軟件做賬的話是不是應(yīng)該是借:銀行存款貸:財務(wù)費用~利息收入就可以了

張艷老師 解答

2020-05-28 15:10

不是的,使用記賬軟件的話,要做
借:銀行存款   借:財務(wù)費用--利息收入  負(fù)數(shù)

玉窈 追問

2020-05-28 19:55

但是沒有貸方啊

張艷老師 解答

2020-05-28 20:05

這個是沒有問題的,實務(wù)中經(jīng)常見到雙借,雙貸的分錄。其實您可以這樣去理解,借方管理費用的負(fù)數(shù),本事就表示管理費用貸方正數(shù),本質(zhì)上還是有借必有貸,借貸必相等。

玉窈 追問

2020-05-28 20:24

公司收到對方開來的發(fā)票款未付怎么寫分錄。

玉窈 追問

2020-05-28 20:25

對于款未付我一直搞不明白是計應(yīng)付賬款還是計應(yīng)收賬款

張艷老師 解答

2020-05-28 20:28

舉例
借  管理費用   貸  應(yīng)付賬款
沒有結(jié)算款項,需要使用應(yīng)付賬款科目。(應(yīng)收賬款科目核算的是應(yīng)收而未收的款項)

張艷老師 解答

2020-05-28 20:29

如果您之前的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價,非常感謝。如果您單獨有其他問題,為了方便其他同學(xué)搜索同類問題,建議您重新進行提問,感謝您的理解。

玉窈 追問

2020-05-28 20:30

老師這個我看不明白

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款 借:財務(wù)費用—利息收入(紅字)
2019-03-11 15:44:49
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好 借:銀行存款 ??, 貸:財務(wù)費用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 財務(wù)費用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù),這兩種方式都是可以的?
2021-12-11 12:02:20
你好,兩種方式都是可以的 借;銀行存款 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
2019-04-01 15:48:55
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
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