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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-27 19:37

借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅
貸銀行存款

yanly_xie 追問

2020-05-27 19:39

我們是先付貨款、再收貨、月底了在收到發(fā)票,這樣的流程怎么做賬,謝謝老師

李老師. 解答

2020-05-27 19:44

上面分錄作廢,
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借原材料
貸預(yù)付賬款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
貸預(yù)付賬款

yanly_xie 追問

2020-05-27 20:01

但是老師,我看了一下我們公司的賬,是沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個科目、

李老師. 解答

2020-05-28 08:16

應(yīng)該需要這個科目

yanly_xie 追問

2020-05-28 09:52

老師,如果這樣的話,我收到原材料的時候要入庫嗎?因為我的發(fā)票不是和原材料一起到的

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你好,暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,付款,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款貸銀行 收到發(fā)票 借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 然后再做借原材料貸應(yīng)付賬款
2020-05-27 11:52:31
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅 貸銀行存款
2020-05-27 19:37:41
您好 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2019-09-01 12:44:12
做暫估入賬 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款
2017-09-12 14:15:24
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