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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 15:20

您好,賬載金額是計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額,就是計(jì)提數(shù)。實(shí)際發(fā)生額是對(duì)“應(yīng)付職工薪酬”科目借方發(fā)生額進(jìn)行分析填報(bào),如果2019年的計(jì)提數(shù)在匯算清繳前全部發(fā)放完畢,那么賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填計(jì)提數(shù)。

Beth. 追問

2020-05-27 15:43

那是不是年底的本年累計(jì)借貸方一樣就是全寫計(jì)提的那個(gè)球

Beth. 追問

2020-05-27 15:43

計(jì)提的那個(gè)數(shù)

大海老師 解答

2020-05-27 15:47

主要是看計(jì)提的工資薪金數(shù),大多數(shù)情況下計(jì)提在成本費(fèi)用下的工資數(shù),也就是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額。

Beth. 追問

2020-05-27 16:05

那在企業(yè)所得稅年報(bào)中,調(diào)增調(diào)減主要是什么原因?

大海老師 解答

2020-05-27 16:12

比如2019年計(jì)提工資數(shù)100萬,在匯算清繳前實(shí)際發(fā)放只有50萬,那么多計(jì)提的50萬就應(yīng)該調(diào)增。

Beth. 追問

2020-05-27 16:15

那按整個(gè)申報(bào)表來說呢

Beth. 追問

2020-05-27 16:19

現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我不太會(huì)報(bào)

大海老師 解答

2020-05-27 16:26

就整個(gè)申報(bào)表來說,
一、如果以下超出扣除比例,所得稅需要調(diào)增。
1.職工福利費(fèi)支出,不超過工資總額的14%;
2.職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資總額的8%;
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資總額的2%;
4.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,收入的0.5%與招待費(fèi)發(fā)生額的60%孰低原則扣除;
二、不能所得稅稅前扣除的項(xiàng)目。
1.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失
2.稅收滯納金
3.贊助支出
4.與取得收入無關(guān)的支出
5.不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用;

Beth. 追問

2020-05-27 16:35

那我現(xiàn)在知道應(yīng)交稅為6145,然后收入為877881.09,稅負(fù)為0.007
工資調(diào)增了318821.64,那我該調(diào)減多少才能得回調(diào)稅負(fù)的那個(gè)應(yīng)交稅6145

大海老師 解答

2020-05-27 16:52

如果應(yīng)納稅額是6145,那么不存在調(diào)增項(xiàng)和調(diào)減項(xiàng),調(diào)增多少,調(diào)減同樣是多少,最終應(yīng)納稅額不是依然是6145嗎。

Beth. 追問

2020-05-27 16:57

可是應(yīng)交那個(gè)6145是我推倒出來的,現(xiàn)在的情況是要調(diào)稅負(fù)

大海老師 解答

2020-05-27 17:01

首先得知道應(yīng)納稅所得額是多少,(應(yīng)納稅所得額+調(diào)增項(xiàng)-調(diào)減項(xiàng))*稅率=應(yīng)納稅額

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