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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-27 18:19

申報3月退稅時有幾張發(fā)票打算4月申報,是進項還是銷項呀

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:20

老師,是銷項,一共20多萬

田老師 解答

2020-05-27 18:20

4月申報退稅,你是進口退稅嗎?

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:21

老師,這個是4月份申報的

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:21

這個是免抵退匯總表

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:21

不是,我們是生產(chǎn)型企業(yè),申報免抵退

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:22

這個是3月的

田老師 解答

2020-05-27 18:22

,是銷項,不是當(dāng)月開票后就自動在申表里面生成了?上月沒申報的票一起申報,是不是重復(fù)了?能看看你是怎么申報的嗎?

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:22

4月的相差數(shù)是3月增值稅申報表7欄的本年累計數(shù)

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:24

我就是3月份有21萬多沒在生產(chǎn)型企業(yè)系統(tǒng)申報,那時候還讀不出數(shù)據(jù),所以沒申報,不知道為什么4月份的相差數(shù)就是90多萬了

田老師 解答

2020-05-27 18:26

你3月銷項是多少,4月銷項是多少?

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:26

我就是在數(shù)據(jù)一致性檢查后申報匯總,然后跳出累計銷售額,我就填了4月增值稅申報表第7欄的本年累計數(shù),其它的都沒數(shù)據(jù),所以沒填然后填好后面幾步就這樣申報了

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:30

老師,我三月本月出口銷項369137.49截止三月本年累計出口數(shù)958732.13,四月本月出口銷項151822截止四月本年累計出口數(shù)1110554.13

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:30

不知道出錯在哪里

田老師 解答

2020-05-27 18:36

你4月份的表本年累數(shù)好象沒有

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:37

老師,在哪可以看出來啊

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:38

老師,我已經(jīng)申報了,如果錯了能更正申報么

田老師 解答

2020-05-27 18:41

4月的第3行本有是不是錯了?

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:43

免抵退的么?跟以前年度的申報匯總表一模一樣,自己做的就不知道錯在哪

田老師 解答

2020-05-27 18:48

你是不是報錯了,你這個是免抵退匯總表應(yīng)該是第(四)那里面,你怎么填到(三)出口退稅那里面去了?

田老師 解答

2020-05-27 18:49

增值稅納稅表應(yīng)該填錯地方了

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:51

老師,我們是免抵退出口貨物,如果報錯了,能更改么?

田老師 解答

2020-05-27 18:52

哦,我們是免抵退出口貨物,那就沒錯,錯了可以更正的

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 18:54

老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)哪里更正啊,如果這個月申報,還會出現(xiàn)相差數(shù)么

田老師 解答

2020-05-27 18:54

你慢慢看看,4月應(yīng)該是多少?

田老師 解答

2020-05-27 18:56

你能把4月的免抵申報前面的項目拍一下,我?guī)湍阍倏纯?/p>

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 19:03

老師幫我看看,謝謝

霞子-加油鴨! 追問

2020-05-27 19:06

4月份的免抵退申報

田老師 解答

2020-05-27 19:12

4月的免稅申報表本年數(shù),你填了本月數(shù)

田老師 解答

2020-05-27 19:13

看到了嗎?免稅申報表    本    年   數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
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