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完美的小松鼠
于2020-05-26 19:14 發(fā)布 ??4564次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-26 19:15
您好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅。
完美的小松鼠 追問
2020-05-26 19:18
老師,一直以來都計入在其他應(yīng)付款,意思這個月可以把它調(diào)整過來是嗎
小林老師 解答
2020-05-26 19:26
您好,是的,可以調(diào)整。
2020-05-26 19:27
發(fā)工資時怎么做分錄?實際繳的時候怎么做?
2020-05-26 19:32
您好,發(fā)工資時,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸銀行存款、應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅、其他應(yīng)付款(個人社保公積金)。
比如4月底其他應(yīng)付款—個稅貸方余額100,5月調(diào)整:借:其他應(yīng)付款—個稅,貸:應(yīng)交稅費—個稅100這樣處理對嗎
您好,您說的實繳是什么意思。
2020-05-26 19:39
實際繳納的時候,就是向稅局繳款
2020-05-26 19:46
您好,繳納稅款分錄,借應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款。
2020-05-26 19:47
2020-05-26 19:54
您好,您的處理是正確的。
2020-05-26 20:25
調(diào)整完后:5月份就可以正常做分錄發(fā)工資時借:管理費用~工資700貸:銀行存款500 應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅100 其他應(yīng)付款(個人社保公積金)100這樣做對嗎
2020-05-26 20:54
您好,要通過應(yīng)付職工薪酬~工資700過度下,方便后期核算。
2020-05-26 20:57
是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,直接在管理費用入賬行嗎
2020-05-26 20:59
您好,不管何時發(fā)放,計提時通過應(yīng)付職工薪酬科目核算對您以后核算有幫助。
2020-05-26 21:02
那計提時幾時計提
2020-05-26 21:14
您好,您計提分錄,可以借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬~工資。這樣無論何時發(fā)放以及發(fā)放多少,都非常容易核算。
2020-05-26 21:19
發(fā)放時就借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:銀行存款
2020-05-26 21:22
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳-基礎(chǔ)信息表-年度資產(chǎn)總額的平均值核算
2020-05-26 21:37
您好,您的理解非常正確。平均值是先算季度平均值,再用季度平均計算年度平均。
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
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