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小美美眉*~*
于2020-05-26 10:44 發(fā)布 ??767次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-26 10:45
你好 借銷售費用或者管理費用貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;;; 借 管理費用 進項稅 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出
小美美眉*~* 追問
2020-05-26 10:47
如果是做內(nèi)賬呢,怎么做分錄
meizi老師 解答
2020-05-26 10:57
你好 內(nèi)賬的話 你就做 借銷售費用貸庫存商品 給員工 借管理費用 貸庫存商品 你如果沒有走應付職工薪酬科目走的話
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小美美眉*~* 追問
2020-05-26 10:47
meizi老師 解答
2020-05-26 10:57