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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-26 09:28

暫估入賬 借:原材料  應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項   貸:其他應(yīng)收款

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:32

老師,如果回票了,我是直接做
借原材料,貸銀行存款, 
還是說我先做
借其他應(yīng)收款  貸銀行存款,
然后再做
借原材料應(yīng)該稅費  貸其他應(yīng)收款

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:33

票來了  如果金額沒有差異 待認(rèn)證進項轉(zhuǎn)入進項稅即可

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:39

老師我的意思是給員工轉(zhuǎn)款的時候我就要做借其他應(yīng)收款貸銀行存款,還是說我可以跨過這步直接借原材料應(yīng)交稅費貸銀行存款

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:41

給員工轉(zhuǎn)款的時候我就要做借其他應(yīng)收款貸銀行存款

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:42

那如果員工拿著發(fā)票來,然后再轉(zhuǎn)款的情況是不是就是直接借原材料應(yīng)交稅費貸銀行存款

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:43

是的 只要錢不出去 就可以做一筆

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:44

好的謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:44

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相關(guān)問題討論
您好 沒有發(fā)票不能入賬 即使入賬 匯算清繳的時候也要調(diào)整 借:管理費用——租金等 貸:銀行存款等 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等
2019-06-10 10:21:28
這個實務(wù)中建議按發(fā)票做,借原材料 2910 貸銀行 2900 貸庫存現(xiàn)金 10 或者是貸營業(yè)外收入10元,不按發(fā)票做,有后續(xù)這個稽查稅局懷疑是不是找替票風(fēng)險
2020-11-04 10:32:14
外帳根據(jù)發(fā)票入賬: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 內(nèi)帳根據(jù)稅點入賬: 借:管理費用 貸:銀行存款
2018-05-15 13:53:55
可以的 不過建議在當(dāng)年入賬
2015-11-30 14:25:31
借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估
2015-11-15 17:19:35
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