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水木清華
于2020-05-25 10:33 發(fā)布 ??933次瀏覽
李雪婷老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-25 10:42
同學(xué)你好,你現(xiàn)在需要把無形資產(chǎn)入賬,然后把攤銷從購入時到現(xiàn)在的補上2013年累積攤銷=1000000/50/12*92014年到2019年每年:1000000/502020年1月到5月累計攤銷=1000000/50/12*5
李雪婷老師 解答
2013年到2019年的攤銷入以前年度損益調(diào)整科目里,今年的入管理費用科目里
水木清華 追問
2020-05-25 10:43
老師,無形資產(chǎn)需要考慮殘值嗎?
2020-05-25 10:54
老師,意思是錄入期初數(shù)據(jù)的時候,把算出來的累計折舊計入以前年度損益調(diào)整科目嗎?
2020-05-25 10:56
老師,2013-2019年固定資產(chǎn)計提的折舊,也要計入以前年度損益調(diào)整科目嗎?
2020-05-25 11:05
同學(xué)你好,無形資產(chǎn)一般殘值都為零錄入期初數(shù)據(jù)時候放入到“利潤分配—未分配利潤”里,以前年度損益調(diào)整是個過度科目,最終到“利潤分配”里去的
2020-05-25 11:06
同學(xué),你的思路是對的,2013-2019年固定資產(chǎn)計提的折舊,也要計入以前年度損益調(diào)整科目的
2020-05-25 11:10
老師,我不太明白,2013年至2019年的固定資產(chǎn)折舊,無形資產(chǎn)攤銷,為什么要計入以前年度損益調(diào)整科目?那又怎樣轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤里面去,分錄怎么寫?
2020-05-25 13:45
老師,麻煩回復(fù)一下,謝謝!
2020-05-25 15:49
同學(xué)你好,因為這是前期的費用,不屬于今年,匯算清繳所得稅的時候有規(guī)定,必須是當期的費用才可以算今年的扣除項折舊攤銷借:以前年度損益調(diào)整—管理費用貸:累計折舊,累計攤銷借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
2020-05-25 16:19
老師,這是2013年度–2019年度的固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷的賬務(wù)處理。那2020年度1月–5月的應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
2020-05-25 16:30
同學(xué)你好,按正常的進費用就可以了借:管理費用貸:累計折舊,累計攤銷
2020-05-25 16:34
老師,我這是盤點以后,需要建賬的,不是只有資產(chǎn)和所有者權(quán)益有期初余額嗎?管理費用屬于損益類科目??!
2020-05-25 17:33
同學(xué)你好,你要把對損益影響的金額反映在利潤分配—未分配利潤里,這個屬于所有者權(quán)益項目
2020-05-25 17:50
老師,意思是要借:利潤分配–未分配利潤貸:管理費用
2020-05-25 20:32
同學(xué)你好,損益類的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后由本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,以前年度的,你錄期初余額的時候不需要做分錄,把金額算出來,直接錄入期初就可以了當年的管理費用是先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后由本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,不能直接做到利潤分配里,以前年度的可以通過以前年度損益,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里
2020-05-25 21:43
老師,我怎么越聽越糊涂了!
2020-05-25 21:54
同學(xué)你好,我來幫你理一下,你現(xiàn)在開始建帳,賬套起始日期是2020年1月,需要錄入期初數(shù)據(jù),是么?
2020-05-25 21:55
是的,2020年改為查賬征收,需要建賬
2020-05-25 23:56
同學(xué)你好建帳的時候有個期初余額錄入,這個土地相關(guān)的期初余額錄入:無形資產(chǎn)100萬年初未分配利潤15000+120000=135000元2013年累積攤銷=1000000/50/12*9=150002014年到2019年每年:1000000/50*6=120000
2020-05-25 23:58
2020年的正常賬務(wù)處理就可以了
2020-05-26 09:44
哦,z知道了,謝謝老師!
2020-05-26 09:58
不客氣,滿意記得好評哦
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李雪婷老師 | 官方答疑老師
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2020-05-25 10:42
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