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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-25 09:19

你這個不對啊,你這個期初那這個應(yīng)該是0 ,這個貸方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后下個月交稅了,你按這個下次繳納37932.58-15678 按這個去繳納這個下期的增值稅,和這個附加稅

Sweet 追問

2020-05-25 09:46

老師你好,就是有學堂老師講課說是要按照本期銷項稅額-進項稅額37932.58-1567.8=36364.78然后在用36364.78去減增值稅未交增值稅的期初余額25819.18=10545.6這個數(shù)來計提本月稅金及附加,這個數(shù)是否是本期應(yīng)交增值稅稅額

maize老師 解答

2020-05-25 09:53

減增值稅未交增值稅的期初余額 需要看這個是不是借方,要是貸方那沒的減,你這個最好是看你增值稅申報表,是不是有上期這個留底稅額,這個看你主表上面有沒有,這個最清楚了,你要是未交增值稅期初是貸方的,這個是需要交,咋還減,只有借方才可以減掉,

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對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
您好!計提增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人,年末你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2019-01-15 09:46:39
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
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