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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-05-22 12:48

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

wenwen 追問

2020-05-22 14:04

那我們付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,就直接記銷售費(fèi)用了是嗎

郭老師 解答

2020-05-22 14:07

你好,你可以做成本的。

wenwen 追問

2020-05-22 14:19

這個(gè)怎么入成本,我成本核算已經(jīng)完了,銷售的時(shí)候怎么把這個(gè)運(yùn)費(fèi)再做到成本里?

郭老師 解答

2020-05-22 14:23

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品銀行存款。

wenwen 追問

2020-05-22 14:33

老師,我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候,我的庫存商品有價(jià)值的,借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本,這運(yùn)費(fèi)是銷售的時(shí)候才出現(xiàn)的,你這樣做分錄,我的庫存商品賬是不平的,多結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2020-05-22 14:35

你是工業(yè)的嗎?你用到生產(chǎn)成本。

wenwen 追問

2020-05-22 14:36

是的,老師,是工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售

郭老師 解答

2020-05-22 14:44

那你做銷售費(fèi)用里面。

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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-05-22 12:48:32
實(shí)際給的貨物也是70萬的嗎
2020-06-24 19:03:05
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-27 15:55:12
你好!借應(yīng)收賬款 565000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-30 11:10:11
你好,借發(fā)出商品,貸庫存商品,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2020-05-30 07:58:58
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