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送心意

劉茜老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-05-22 07:45

其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理:
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
借:信用減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:信用減值損失
實(shí)際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:其他應(yīng)收款
已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的又重新收回
借:其他應(yīng)收款
貸:壞賬準(zhǔn)備
同時(shí):
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 07:47

那壞賬準(zhǔn)備余額,年末怎么處理?

劉茜老師 解答

2020-05-22 07:52

不用特別處理,如果測試后發(fā)現(xiàn)多提了就重回。如果實(shí)際發(fā)生了再?zèng)_掉之前的壞賬準(zhǔn)備

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 09:43

我現(xiàn)在想直接做壞賬損失,要轉(zhuǎn)入當(dāng)年管理費(fèi)用嗎?

劉茜老師 解答

2020-05-22 10:22

壞賬損失不走管理費(fèi)用
計(jì)提壞賬
借:信用減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
實(shí)際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:其他應(yīng)收款

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 10:22

我想直接核銷法

劉茜老師 解答

2020-05-22 10:23

那直接做:借信用減值損失 貸其他應(yīng)收款

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 10:30

然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出是嗎?

劉茜老師 解答

2020-05-22 10:42

不用進(jìn)營業(yè)外支出了,就這樣做就已經(jīng)核銷了

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 13:19

那不是信用減值損失不是有余額么?報(bào)表不平呀

劉茜老師 解答

2020-05-22 13:22

信用減值損失類似于管理費(fèi)用,是損益類科目,月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,沒有余額

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