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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-05-20 22:32

你好,同學(xué)。
沒有發(fā)的工資,你這收到的錢是作為收入,你這支付的錢是作為成本,差額就是你的利潤了,收入減成本就是利潤了。

春暖花開 追問

2020-05-20 23:10

可是我收到的錢105000分成了管理費(fèi)5000代發(fā)工資10萬,管理費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入,而代收代付的工資做成了其他應(yīng)付款,是一直在其他應(yīng)付款上的余額,說白了工資現(xiàn)在不發(fā),過兩個(gè)又發(fā)了,如果最后不發(fā)出去,那怎么轉(zhuǎn)成收入?改做什么分錄?

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 23:11

不發(fā)的話,你就不可以稅前扣除
借 其他應(yīng)付款
貸 以前年度損益調(diào)整

春暖花開 追問

2020-05-21 08:16

那如果是年底或者季度的時(shí)候轉(zhuǎn)做收入,用什么科目?其他業(yè)務(wù)收入還是什么?

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 08:29

轉(zhuǎn)收入,營業(yè)外收入,直接是

春暖花開 追問

2020-05-21 08:46

還有廠里付了員工的餐費(fèi)費(fèi)用給我們,餐費(fèi)的費(fèi)用我們開了代發(fā)工資的發(fā)票給廠里,快餐公司開了餐費(fèi)發(fā)票給我們,我們直接支付餐費(fèi),這種會計(jì)分錄怎么做?如果做福利費(fèi)那費(fèi)用有點(diǎn)多了,但是做代收代付款支出去又感覺不合理。

春暖花開 追問

2020-05-21 08:50

意思是本來管理費(fèi)收入金額就不多,如果再在費(fèi)用里支出,那就虧損太多,例如管理費(fèi)收入5000,餐費(fèi)就9000,這樣感覺不對。做代收代付也不對吧?

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 09:20

借,管理費(fèi)用~福利費(fèi)
貸,應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)
借,應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)
貸,銀行存款

春暖花開 追問

2020-05-21 09:24

按正常是這樣,可是這個(gè)現(xiàn)在有點(diǎn)特殊情況啊,有什么更好更合理的處理方法嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 10:36

沒太明白你的意思?
你這現(xiàn)在是什么情況,
收入小于支出了?

春暖花開 追問

2020-05-21 11:37

是啊,我開了105000的發(fā)票,管理費(fèi)收入只有5000,10萬是代發(fā)的工資,我們還要直接支付給快餐公司9000的餐費(fèi),而9000的餐費(fèi)是在代發(fā)工資里面支出,所以說比較特殊。餐費(fèi)做成福利費(fèi)支出那費(fèi)用就太多了,關(guān)鍵餐費(fèi)公司還給我們開了發(fā)票。

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 14:06

那9000到底是不是你全額支付的這個(gè)福利費(fèi),如果說是的話,你就是屬于你的一個(gè)成本支出的呀。

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相關(guān)問題討論
你好,主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)本年利潤的
2019-06-20 14:20:18
你好,是包括工資社保和管理費(fèi)用的。
2019-05-30 09:03:52
這兩個(gè)科目都可以的,如果您公司核算期間費(fèi)用科目的話,是計(jì)入管理費(fèi)用科目的。
2019-07-22 16:06:29
你好,同學(xué)。 沒有發(fā)的工資,你這收到的錢是作為收入,你這支付的錢是作為成本,差額就是你的利潤了,收入減成本就是利潤了。
2020-05-20 22:32:31
這個(gè)做管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)
2020-03-05 15:25:30
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