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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-20 19:42

是的,
是錄入貸方負數(shù)

加油 追問

2020-05-20 19:44

那怎么錄。負數(shù)了。試算平衡的時候。比如錄了負數(shù)100。之前總資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益是300?,F(xiàn)在只有200了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 19:47

不可以錄入未分配利潤借方嗎?

加油 追問

2020-05-20 20:08

未分配利潤借方。期初數(shù)據(jù)哪里只有貸方。那個借貸方可以選擇的嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-20 20:30

是的,應(yīng)該可以選擇的

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資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,只能是通過多結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)生費用,降低利潤,減少期末未分配利潤金額了
2017-11-25 11:50:14
資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
2018-11-12 15:07:26
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