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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-20 10:06

你好,
是哪來的題目呢

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:07

實際操作遇到的問題

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:12

如果B收到錢了,就不用轉銷了

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:16

但是不做B客戶應收款轉銷的話,B客戶的欠款還是么有抵消呀

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:19

就是A客戶那邊的預付款顯示已經核銷了,可是B客戶這邊的欠賬金額還是沒抵消,依然存在,可實際就是A、B客戶都已經不欠我司貨款了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:23

你是根據什么轉銷的呢?

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:28

AB客戶的老板是同一個人,但是開了兩家店,之前開訂貨會,老板就交了預付款5000元,但是這5000元預付款又分別做到了兩家店預付款,現在就是要把B客戶的預付款拿來抵扣A客戶所欠我司的貨款

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:34

借應收賬款…A客戶
貸預收賬款…B客戶
…做上面的分錄就可以了

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:36

我們這個金蝶系統,應收應付都是不能直接錄憑證的

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:38

建議,在系統內可以把B客戶的錢退回
然后支付A客戶所欠的貨款

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你好,預收款和應收款對不上你是指預收賬款與應收賬款本身對不上,還是明細賬與報表數據對不上? 資產負債表的應收賬款,預收賬款是這樣填寫的  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
2019-12-31 19:52:07
你好同學如果公司是預收款項是可以用預收賬款的同學
2020-12-17 16:08:37
你好, 是哪來的題目呢
2020-05-20 10:06:55
您好,預收賬款為負數 表示應收賬款,您改為應收賬款即可
2020-01-09 13:00:13
沖銷原來錯誤的分錄,再進行更正賬務處理(按正確的進行賬務處理)
2019-07-03 23:04:31
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