月初收到客戶預(yù)付款2000,然后銷售貨物并開出專票,月底收到尾款,這樣做賬對嗎? 收到預(yù)收賬款 借:銀行存款 2000 貸:預(yù)收賬款 2000 銷售商品一批 借:預(yù)收賬款5028.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4450.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 578.52 收到尾款 借:銀行存款 3028.7 貸:預(yù)收賬款 3028.7
小艾
于2020-05-19 14:32 發(fā)布 ??1045次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-19 14:34
你好 嗯是的 是這樣來做賬的
相關(guān)問題討論

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06

肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

你好
是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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小艾 追問
2020-05-19 14:38
meizi老師 解答
2020-05-19 14:42