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Rosemary
于2020-05-19 10:08 發(fā)布 ??1042次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-19 14:14
你好,我看下題,
王瑞老師 解答
2020-05-19 14:51
由于這個是調(diào)整的上年度進項稅發(fā)生額及余額,紅字調(diào)整就會影響本年度發(fā)生額及余額,調(diào)整分錄可以改為 借應(yīng)交稅費待認證進項稅174900 應(yīng)付賬款 143100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅318000
Rosemary 追問
2020-05-19 15:17
待認證進項稅?這個后來我認證了借:進項稅額 貸:待認證進項稅
2020-05-19 15:42
還能按照你這個分錄調(diào)整嗎?
2020-05-19 16:17
按這個調(diào)整后,認證過轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,
2020-05-19 16:22
我分錄里做錯的那一筆那筆15900待認證進項稅我已經(jīng)做過一筆關(guān)于它的認證的分錄了,當時做的是借進項稅額,貸待認證進項稅,你所說的調(diào)整分錄的差額你是計算出來的嗎?
2020-05-19 16:56
這個調(diào)整分錄就是直接調(diào)的去年做錯的分錄,調(diào)整后結(jié)果就是圖二中的科目金額,如果認證過并做分錄了只需要寫上面調(diào)整分錄就可以
2020-05-19 17:44
您的意思是我現(xiàn)在只需要做一筆借:應(yīng)付賬款318000貸:進項稅額318000就可以了嗎?
2020-05-19 17:55
老師,關(guān)于那筆15900,在圖片明細賬里已經(jīng)認證了我剛已經(jīng)劃線標出,按照您這樣調(diào)整的話,本來就少的進項稅額就更少了,余額就更不對了
2020-05-19 18:50
我的意思是圖一圖二分錄不做直接做這個分錄,借應(yīng)交稅費待認證進項稅174900 應(yīng)付賬款 143100貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅318000認證進項稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅15900 貸應(yīng)交稅費待認證進項稅15900
2020-05-19 18:53
因為進項稅借方上年你做的34629518在本年期初余額里面,本年調(diào)整的也是期初余額
2020-05-20 08:56
老師,一開始的錯賬是2018年12月發(fā)生錯誤的,我是在2019年1月做的沖銷和更正現(xiàn)在是2020年,那我現(xiàn)在是不是要把之前2019年沖銷和更正的憑證沖銷掉,然后做你的那一筆調(diào)賬的分錄,再然后待認證進項稅做了,可是我一直存有疑慮借方的待認證進項稅應(yīng)該是15900吧,應(yīng)該它一開始的錯誤是分錄本應(yīng)該在姐夫但是登記在了貸方
2020-05-20 09:01
老師,143100是借方待認證進項稅額的差額,因為(159000-15900),那174900是應(yīng)付賬款的差額
2020-05-20 10:08
174900-159000=15900 是按這個差額調(diào)整的你18年做的錯誤分錄調(diào)整的,2019年按你做的調(diào)整分錄,2050年期初就正確了,現(xiàn)在是2020年,2019年的賬正確,你說的發(fā)生額余額較高沒有影響的
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王瑞老師 | 官方答疑老師
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王瑞老師 解答
2020-05-19 14:51
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2020-05-19 15:17
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2020-05-19 15:42
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2020-05-20 09:01
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2020-05-20 10:08