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送心意

王茫茫老師

職稱注冊會計師

2020-05-19 00:02

2017:
借:資產(chǎn)減值損失 10 貸:壞賬準備 10
借:遞延所得稅資產(chǎn) 2.5 貸:所得稅費用 2.5
2018:
借:壞賬準備 10 貸:應收賬款 10
借:所得稅費用 2.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn)

冷艷的小蝦米 追問

2020-05-19 13:26

這個2.5怎么算的呀老師

王茫茫老師 解答

2020-05-19 14:39

2.5等于為 10*所得稅稅率25%

冷艷的小蝦米 追問

2020-05-19 14:40

老師為啥是這么做呀 壞賬可以理解 遞延這里不太懂

王茫茫老師 解答

2020-05-19 14:58

是這么個意思,遞延資產(chǎn)和遞延負債主要是稅會差異造成的。比如這個題目的企業(yè)集計提壞賬10,就會造成當期利潤減少10,就會造成所得稅少交10*25%=2.5。而稅局按照稅法是不認可的,因為稅法不講究謹慎性原則,是按照實際發(fā)生的時候才讓你扣除這10的資產(chǎn)減值,所以繳稅的時候要讓你把減少的利潤補回來,相當于調(diào)增10W的利潤。這時候就產(chǎn)生差異了,你做賬明明計提了資產(chǎn)減值,而繳稅時又補上了,所以相當于多交了稅,多交的這個稅在實際發(fā)生時是可以扣除的,所以相當于形成了一項遞延資產(chǎn),遞延到實際發(fā)生時才可以抵稅,所以17年確定遞延資產(chǎn)2.5,18年實際發(fā)生時把遞延資產(chǎn)沖減費用2.5

冷艷的小蝦米 追問

2020-05-19 15:03

好的 那老師這個收入和費用金額金額是沒有用的嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-19 15:04

嗯,收入和費用只是利潤表核算的東西。沒辦法對應到分錄的

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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