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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-16 08:22

應收賬款余額為負數(shù)的,你欠對方的款

醜小丫 追問

2020-05-16 08:25

那正數(shù)是對方欠我公司的了,對嗎

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:26

對的,你的理解正確的

醜小丫 追問

2020-05-16 08:33

老師,像這個的話,我就應該理解是我公司還欠銅仁科技助農(nóng)公司的25090元了

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:33

對的,你的理解正確的

醜小丫 追問

2020-05-16 08:38

這金蝶這里怎么設置憑證連續(xù)打???

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:39

這個你要問專業(yè)的客服老師了

醜小丫 追問

2020-05-16 08:43

再問,上個月的暫估分錄,我這個月核銷,我用什么方法,可以再原來的分錄上,直接核銷,且生成新的憑證呢?

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:44

首先沖平暫估入賬的憑證(紅字),借:原材料 貸:應付賬款

其次根據(jù)發(fā)票計入原材料,借:原材料 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款或應付賬款

醜小丫 追問

2020-05-16 08:49

不是,我的意思是不用敲打分錄,直接做的方法,我已經(jīng)找了,謝謝

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:51

好的,加油哈!棒棒噠

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您好~填寫總賬賬戶名稱。總賬的會計賬戶,一般只按一級會計科目設置,二級以下明細科目無需設置、登記總賬。 摘要寫 匯總幾號-幾號憑證,例如,應收賬款的總賬(5月份的記賬憑證)從憑證6號才涉及到應收賬款,26號以后就沒有這個科目的業(yè)務了,摘要欄是應該寫 匯總6-26號 憑證. 在借方~
2023-02-02 23:52:42
應收賬款余額為負數(shù)的,你欠對方的款
2020-05-16 08:22:26
你好 應收是資產(chǎn)類科目正常的余額應在借方
2019-11-02 15:43:38
其它應收款在總分類賬戶如何反應
2015-12-29 12:13:30
某企業(yè)某年1月31日應收賬款的總賬和明細賬余額如下:應收賬款總額為84000,其所屬明細分類賬為
2015-10-17 19:10:07
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