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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-15 18:38

這個期初根據(jù)對方期末數(shù)入錄 ,不是資產(chǎn)負(fù)債表輸入期末數(shù)數(shù)據(jù)

North harbor ???? 追問

2020-05-15 18:44

老師,那需要填科目的借方或者貸方累計(jì)發(fā)生額嗎?還是說填期末數(shù)就好?

maize老師 解答

2020-05-15 18:45

需要填科目的借方或者貸方累計(jì)發(fā)生額 和期末數(shù)都需要填寫

North harbor ???? 追問

2020-05-16 09:16

老師,那主營業(yè)務(wù)收入、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本這些需要填嗎

maize老師 解答

2020-05-16 09:26

本年累計(jì)數(shù)需要填寫,這個沒有期初和年初數(shù)

North harbor ???? 追問

2020-05-16 09:39

老師,您的意思是主營業(yè)務(wù)收入填寫在本年累計(jì)貸方嗎?還是借方貸方都要填寫?

maize老師 解答

2020-05-16 09:46

是的,本年累計(jì)數(shù)借方和貸方都填寫,你只填寫一個那平不了,期初需要為0 這個才可以

North harbor ???? 追問

2020-05-16 09:58

老師,那管理費(fèi)用跟營業(yè)外收入也是這樣填嗎

maize老師 解答

2020-05-16 10:03

是的,損益科目都是這樣

North harbor ???? 追問

2020-05-16 10:11

那本年利潤這個科目呢

maize老師 解答

2020-05-16 10:16

這個有余額 ,這個會反饋到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤下面

North harbor ???? 追問

2020-05-16 11:34

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-16 11:41

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個期初根據(jù)對方期末數(shù)入錄 ,不是資產(chǎn)負(fù)債表輸入期末數(shù)數(shù)據(jù)
2020-05-15 18:38:38
你好,只能調(diào)整期初數(shù)。
2019-08-02 07:10:21
你好幾月份的不正確。
2020-06-28 13:47:09
<p>你好,往來款可以的,應(yīng)付賬款的貸方和預(yù)付賬款貸方可以累計(jì)在應(yīng)付賬款的貸方余額</p>
2016-07-27 16:18:09
調(diào)整未分配利潤即可
2017-12-06 16:09:40
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