
2019年公司開出一張50000專票,暫估成本40000,結轉成本分錄為,借:主營業(yè)務成本40000貸:其他應付款-股東40000。匯算清繳時,40000暫估成本已調增。2020年5月開紅字發(fā)票,按原分錄做回去的話,收入與成本都為負數(shù)了,這怎么處理呀?
答: 不重新開發(fā)票嗎,這個??借應收 負數(shù),以前年度損益調整,貸銷項稅額 負數(shù),借其他應付款 貸以前 年度損益調整,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
去年暫估費用時做賬:借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時未調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發(fā)票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業(yè)務
答: 您好 您匯算清繳沒有收到發(fā)票 沒有調增 已經(jīng)申報了?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模公司匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年的成本票不合規(guī),當時做的分錄是 借:庫存商品,貸:其他應付款-XXX;借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品?,F(xiàn)在已經(jīng)把不合規(guī)的成本票補回,有人說把現(xiàn)在開回來的票直接附在去年的憑證里就可以了,也有人說不可以,請問,該怎么處理最為合適?
答: 金額是一樣的


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2020-05-15 18:34
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