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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-15 11:40

借:以前年度損益調(diào)整 195000貸:主利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn)

向左 追問(wèn)

2020-05-15 13:15

要交的稅款跟滯納金分錄怎么寫?

田老師 解答

2020-05-15 15:32

:增值稅的滯納金會(huì)計(jì)分錄如下:

上交時(shí)

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100

營(yíng)業(yè)外支出 (罰款 滯納金)20

貸:銀行存款 120

轉(zhuǎn)賬

借:以前年度損益調(diào)整(稅金)100

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100(分錄調(diào)整未分配利潤(rùn))

貸:以前年度損益調(diào)整(稅金)100

營(yíng)業(yè)外支出(罰款滯納金20)不能稅前扣除 在年底調(diào)增應(yīng)納稅所得額.

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你好? ? ?你們意思是? ? ?跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?? ? 是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎??
2021-04-30 11:36:35
您好,是紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本從新做分錄。
2020-09-23 10:28:16
那你就直接應(yīng)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-03-13 16:25:01
你審計(jì)做過(guò)的,不能夠隨便沖的,需要你聯(lián)系事務(wù)所的
2020-01-03 20:21:12
你好! 現(xiàn)在把暫估紅沖掉就可以了,去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要紅沖的
2019-07-18 13:01:15
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